Betalinläsning via BGC eller ISO 200022

Hantering av automatiska betalinläsningar och matchning

För automatisk hämtning av inbetalningar via bankgirot och koppling till faktura behövs tillvalet Betalinläsning via BGC eller ISO 20022. Varje inbetalning matchas med fakturanummer med hjälp av angivet OCR-nummer (betalningsreferens).

  • Gå in i på Fakturering → Betalningar. Om nya inbetalningar inkommit listas dessa betalningsförslag under Typ - Förslag. Har inbetalningarna korrekt angivna referenser matchas förslagen med fakturor.
  • Kopplingen godkänns genom att bocka för rutorna till vänster och klicka på symbolen för koppla alla markerade förslag. De försvinner då från status "Förslag" men kan sökas upp om man ändrar statusens typ till "Alla" eller "Hanterad" (välj även ett till/från-datum). 

För att enbart få in korrekt angivna referenser ber ni er bank att slå på hård kontroll för OCR-nummer, kunden måste då ange korrekt referens för att få igenom betalningen. 


Avvikelser och olika varningssymboler:

  • Tomt i faktura-rutan. Har inbetalningen inte någon referens ligger inget förslag i rutan för Faktura går den inte att koppla. Betalarens namn ligger under raden och är oftast kundens eller make/maka och man får själv söka och fram korrekt fakturanummer och koppla.
  • Röd schema-symbol. Informerar att fakturan är inbetald efter förfallodatum. Koppla som ovan.
  • Röda pilar ned. Betalningen understiger fakturabeloppet. Se till att inbetalningen matchar med fakturan så inte kund betalat in på ett felaktigt fakturanummer, ändra annars. Koppla (del)betalningen och fakturan får status "Delbetald". När nästa del- eller slutbetalning inkommer blir det återigen med en varning (röda pilar ned) att beloppet är lägre än fakturerat belopp men summeras med tidigare inbetalning/ar och fakturan får status "Betald" när full betalning erhållits. 
  • Svarta pilar upp. Fakturan är överbetald. Se till att inbetalningen matchar med rätt faktura så inte kund betalat in på ett felaktigt fakturanummer. Ändra i så fall fakturanummer och koppla. Om det är rätt faktura som avses men är över-/dubbelbetald kan antingen beloppet kopplas enligt ovan så fakturan får status "överbetald" och kan hanteras senare eller kontakta kund och återbetala direkt samt radera betalningen. (Underlag för återbetalningen blir utdraget från banken) Se även avsnitt om överbetalning.
  • Betalningen är röd. Betalningen föreslås kopplas till en faktura som redan har en betalning kopplad på sig. I tabellen för inbetalningar ser vi att 1313kr finns redan kopplat till föreslagen faktura, så i detta exemplet har kunden betalt samma faktura två gånger.